Faktúry
Počet záznamov: 1918
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 261,46 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 553,26 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | poistenie BA506RI 15.3.2019-14.3.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 130,35 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,77 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Umax Webcam _ IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 46,80 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Poistenie vozidla - octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,79 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 08.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 972,46 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | elektrina -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 041,65 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 553,21 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | úhrada november 27,88 december 25,10 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,98 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 128,19 € | 11.12.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Detektor plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 276,79 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 516,66 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 3 166,87 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | poistenie Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,56 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Elektrina nedoplatok L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 449,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Stolný gril | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY spol. s r.o. | 35739487 | 169,99 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | seminár- egovernement a elektronické schránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | publikácia na r.2019 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AJFA AVIS | 31602436 | 58,80 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Elektroinštalačné práce L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |