Faktúry
Počet záznamov: 1931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/21 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského | 36333166 | 42,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/16 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,18 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Dopravné stĺpiky s reťazou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Internet MALL Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,79 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | doména, WY Hosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | Mobil 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | Mobil 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | Mobil 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | Mobil 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 05.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | Mobil 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | Mobil 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0077/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0015/21 | Réžia klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 43,01 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 43,16 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Personálny program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 43,20 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | oprava telef.klapky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 43,50 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | Reg. poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 43,60 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Strojný čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 43,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | vileda mop set Easy+ náhradný mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 43,80 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | vodovodná batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,09 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,21 € | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | Klienti réžia 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 44,21 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 44,40 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | mobil 1.5.2017-31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,44 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 44,64 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,84 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 45,17 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |