Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/21 | Vodárne 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,20 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,36 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0039/17 | Servis akvaria, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 100,20 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 553,18 € | 20.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 552,26 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 800,46 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/17 | Canisterapia, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Pranie a žehlenie, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 209,18 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 370,76 € | 21.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 5,66 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 404,41 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Plyn, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Odstránenie výpadku kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 427,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | Montáž - GPS monitoring | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 211,20 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Mesačná kontrola EPS, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |