Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2747

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/19 Výkon technika BOZP a PO, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 01.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 SVI - vzdelávanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 547,29 € 21.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 Plyn 1/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 Zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Profesia, spol. s r. o. 35800861 118,80 € 27.01.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. 52569616 13,20 € 26.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 Výkon technika BOZP a PO, 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.01.2024 09.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/17 Supervizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mgr. Petra Zemanová 40659500 90,00 € 02.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 55,13 € 29.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 Pranie a žehlenie, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Washapp 50615513 1 631,92 € 01.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 Dlhodobý prenájom fliaš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Linde Gas 31373861 186,00 € 23.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 Vodárne 12/2020 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 348,37 € 20.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 Servis Renault Kangoo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Autoservis Dufi 44244282 315,60 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 Plyn 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 601,00 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Linde Gas 31373861 246,00 € 29.01.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/17 Servis akvaria, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 60,40 € 02.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 39,84 € 30.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 SVI - Pamäťová karta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 FaxCopy Pro 47076178 27,99 € 05.02.2019 09.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 Canisterapia 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 120,00 € 23.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 93,12 € 20.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 Seminár Vema Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 Storno faktúry za plyn 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -1 601,00 € 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 Servis akvária 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 60,60 € 30.01.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/17 Elektrina - preddavky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 507,10 € 03.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 Seminár PAM 33.00 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 30.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 Plyn 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 859,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 Vybavenie do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 117,60 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 112,53 € 20.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 Výkon technika BOZP a PO, 1/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 27.01.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 Výkon technika BOZP a PO, 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 412,18 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra