Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0380/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 509,23 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 599,63 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 988,57 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 388,70 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | Polohovacie postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REHATEAM | 35873540 | 2 034,90 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | SVI - letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 999,24 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 168,72 € | 02.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | 137,11 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | Servis klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 168,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 144,95 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | Batérie do zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TME Slovakia | 45241791 | 34,70 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 999,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 286,85 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | Vybavenie do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 777,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | Vybavenie do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 451,58 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | SVI - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 74,50 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | Hygienické vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 541,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 127,70 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/22 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 137,30 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | SVI - prenájom učebne, nájomné | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 30,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |