Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0358/23 | Vybavenie do DSS - veža | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 333,84 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 664,96 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Vladimír Zelenay ZELY'S | 30337119 | 71,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 164,81 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 355,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | Divadelné predstavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | Zdravotnícke vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 664,00 € | 27.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 279,65 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0299/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 97,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad) | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | Testovacie kazety CRP, OK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 209,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 84,00 € | 19.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 1 196,40 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | Prezutie pneumatík - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 343,20 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |