Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 285,64 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | Prenájom priestorov (supervízia) | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 20,00 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 34,50 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 717,43 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | Notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARTNER Retail | 48127124 | 485,36 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 199,88 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/20 | Drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 96,96 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | Software - antivírus ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,90 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 220,60 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,14 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 68,64 € | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hotel Podjavorník | 31634184 | 1 118,30 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 155,11 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 137,30 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 292,13 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 13,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Premier Farnell ltd. | 876412 | 177,74 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | Poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 618,02 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 112,20 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | SVI - víkendový pobyt | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T - SKI TRAVEL spol. s r.o. | 31667562 | 602,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Batéria, drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 112,87 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 483,41 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |