Faktúry
Počet záznamov: 2761
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 470,18 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Zdravotnícke vybavenie - teplomery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 151,80 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Plyn 2/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 132,90 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | Seminár Vema | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | Elektrina 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 604,70 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | Tovar - vrecia, gel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 468,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/16 | Servis akvaria 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 57,60 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | Pranie a zehlenie, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 014,08 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/16 | Telefon, internet, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,14 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/16 | Poplatok za odvozne miesto, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Vyuctovanie plynu za r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -411,84 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | Stravne listky, Poplatok za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Zemny plyn, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,26 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Zimová | 32073046 | 90,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | Nakup materialu - glazura, farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 273,70 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Vykon technika BOZP a PO, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Servis akvaria, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,40 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Oprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | Plyn, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | Pranie a zehlenie, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 018,45 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | Poplatok za odvozne miesto, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | Najom a sluzby, 2,3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 161,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |