Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0396/22 | difuzer | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 59,05 € | 23.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 388,70 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | vysávač Kärcher WD 6 P S | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 216,90 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 279,65 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | Vybavenie do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0092/21 | SVI - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 101,27 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | SVI - klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 996,00 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | Tovar do terapeutickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ArcaBox s.r.o. | 46594981 | 280,97 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | Preprava taxíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | Vybavenie do DSS - evakuačné podložky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 2 918,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0272/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 73,25 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Magnetky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 27,98 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artforum | 35716584 | 204,38 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | Nakup materialu - platno a farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 146,89 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 168,87 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | Maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 33,63 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | Výtvarné potreby - maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 65,90 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | Výtvarné potreby - farby, plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 220,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | Materiál do ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 477,14 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 107,78 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 77,77 € | 03.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 80,77 € | 08.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 483,96 € | 14.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |