Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,86 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 203,24 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,21 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,15 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 147,92 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,64 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 54,17 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 63,60 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,79 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 72,25 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | SVI - flipchart | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 248,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,48 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 135,07 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 70,74 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 164,81 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 359,25 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 186,00 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/18 | SVI - úpravy elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 94,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | Oprava elektrických polohovacích postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 65,00 € | 13.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | Zapojenie varnej dosky a rúry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 72,60 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | odborná prehliadka elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |