Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 312,82 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 59,04 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | Mesačná kontrola EPS, 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 295,20 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 828,10 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 835,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | Strava pre klientov, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 498,82 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MAXIM-ZDR | 26622131 | 278,76 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | SVI - flipchart | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 248,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | Pohonné hmoty 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,62 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 600,00 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | Telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,24 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 1 196,40 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/18 | Plyn, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 113,69 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | Servisná prehliadka - plynové kotle | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 390,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | Pohonné hmoty 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,47 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | Telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,57 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/19 | Náhradná vložka do dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 56,56 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 97,65 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 246,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |