Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2761

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 550,80 € 26.01.2024 09.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 189,36 € 22.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0252/22 Materiál do výtvarného ateliéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Čarovné farby s.r.o. 50232240 106,52 € 19.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0099/20 SVI - sťahovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 GOLEM 50139355 205,00 € 27.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0265/21 Pneumatiky - Renault Kangoo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 175,88 € 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Prenájom priestorov (supervízia) Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Nadácia Cvernovka 50063421 20,00 € 21.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0054/18 Tepovanie kobercov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 40,00 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Tepovanie kobercov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 95,00 € 09.08.2018 19.08.2018 Faktúra
DFBV/0202/19 Tepovanie kobercov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 120,00 € 14.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 Tepovanie áut Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 110,00 € 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Tepovanie - Renault Kangoo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KESZEGOVÁ Profi 50042157 75,00 € 18.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0073/21 Svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 52,06 € 18.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 Tovar do DSS - LED žiarovky Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 LEDart s.r.o. 50020552 208,92 € 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 Vybavenie do DSS - svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 518,58 € 28.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0300/22 Svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 147,94 € 20.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0369/23 trubice do osvelenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 274,95 € 29.12.2023 05.01.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0320/20 Úrazové poistenie osôb - Škoda Fabia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 39,96 € 19.11.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0067/24 Webinár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/19 Oprava bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TRIO CARP TEAM SLOVAKIA 48339253 4 512,00 € 29.10.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 Práce po revízii bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TRIO CARP TEAM SLOVAKIA 48339253 2 520,00 € 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0278/23 Autokozmetika Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TRIUMPH - Boris Šútor 48319406 99,60 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0362/22 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Epifany s.r.o. 48261653 65,55 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0026/17 Nakup materialu - plavajuca podlaha Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OBI Slovakia 48258946 177,84 € 15.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0299/19 Materiál do výtvarnej dielne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OPIDEKOR 48228907 63,30 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0171/17 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836 30,79 € 24.07.2017 28.07.2017 Faktúra
DFBV/0303/18 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mgr. Ľubica Tománková 48156221 70,00 € 21.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 Notebook Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PARTNER Retail 48127124 485,36 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0019/21 Plienky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 195,90 € 25.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFBV/0368/23 plinky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 976,05 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0288/17 Pranie a žehlenie, 11/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 091,52 € 04.12.2017 15.12.2017 Faktúra