Faktúry
Počet záznamov: 2761
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 550,80 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0038/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,36 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0252/22 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 106,52 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | SVI - sťahovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GOLEM | 50139355 | 205,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | Prenájom priestorov (supervízia) | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 20,00 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 40,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 95,00 € | 09.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 120,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Tepovanie áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 110,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/19 | Tepovanie - Renault Kangoo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 75,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | trubice do osvelenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 274,95 € | 29.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0320/20 | Úrazové poistenie osôb - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | 39,96 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/19 | Oprava bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 4 512,00 € | 29.10.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | Práce po revízii bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 2 520,00 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 65,55 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Nakup materialu - plavajuca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPIDEKOR | 48228907 | 63,30 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 30,79 € | 24.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | Notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARTNER Retail | 48127124 | 485,36 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | plinky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | Pranie a žehlenie, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 091,52 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |