Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,35 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/23 | Pohonné hmoty 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,36 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | Pohonné hmoty 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 255,97 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | Pohonné hmoty 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 240,03 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | Pohonné hmoty 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,72 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0161/18 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Trend Hygiena | 44783892 | 92,80 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Iskrová skúška strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 1 555,43 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Conrad Electronic | 28218434 | 54,03 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Dodanie a montáž vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | SVI - víkendový pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | APLEND | 45512558 | 802,00 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 50525654 | 250,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | Dodanie hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 1 000,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | Doprava, montáž hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 750,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,38 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 186,77 € | 02.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 231,36 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 98,54 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | Protislnečné fólie na okná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 237,00 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 52,06 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | Vybavenie do DSS - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 518,58 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |