Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 457,68 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad) | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | Čistiaci a hygienický materiál - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 201,66 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | CRP prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 1 350,80 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Dávkovače na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 241,68 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0111/20 | Desing loga Sibírka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 150,00 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 771,59 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 187,20 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | Dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 288,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | difuzer | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 59,05 € | 23.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | Divadelné predstavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |