Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.05.2020 24.05.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.07.2020 02.08.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.08.2020 04.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.09.2020 22.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0232/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 10.11.2020 01.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/20 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 02.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/17 zrážková voda-doplatok k fa č. 617100289 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 5,42 € 10.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0018/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 5,98 € 07.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 5,98 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0283/20 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 5,99 € 18.11.2020 01.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/21 Príspevok na stravu 9. mes Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 6,50 € 04.11.2021 26.11.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/16 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 7,46 € 05.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0338/22 elastické obväzy pre prvú pomoc Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ma-Ma Pharm s.r.o. 45930490 8,08 € 20.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 10,96 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0020/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 08.11.2016 21.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/20 Toner Canon 570 XL 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 12,00 € 22.07.2020 02.08.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/22 toner Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 12,00 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 12,08 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/21 Korkové tabule Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 12,96 € 26.07.2021 31.08.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 13,37 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/18 Tonery 3 ks Canon 571 C,M,Y Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 15,00 € 11.09.2018 21.09.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0021/17 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 15,86 € 07.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 15,86 € 09.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 Učebnice Etickej výchovy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 16,36 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/16 služby - virtuálna knižnica Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.08.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/16 virtuálna knižnica-služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra