Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3630
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/17 | Predplatné cudzojazyčných časopisov | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 36,50 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Ladenie a oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 60,00 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Skrutky, šróby, hmoždinky | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 79,72 € | 04.02.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Plyn Konventná 4 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 285,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 562,12 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0027/17 | 02/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,32 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | 01/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Členský poplatok SANET za rok 2020 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Plyn Tolstého 11 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 868,46 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 529,25 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | 01/17 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | 02/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | 01/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | 01/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149,89 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |