Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3630
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 152,79 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 489,07 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Vodné, stočné 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 144,44 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 532,55 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 499,92 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/002/22 | Poplatok za službu gastro 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 172,80 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/001/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konzervatórium | 00605808 | 1 995,95 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9 772,80 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0078/21 | Objednávame si u Vás:Aplikačné a systémové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0074/21 | Objednávame si u Vás: noty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Blesk Market | 64084841 | 52,54 € | 08.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0083/21 | Objednávame si u Vás: D-trumpet, Piccolo Trumpet Set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 458,00 € | 10.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0080/21 | Objednávame si u Vás:HOBOJ Selmer Depose 03125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 1 550,00 € | 11.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0082/21 | Objednávame si u Vás:Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 203,74 € | 14.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0085/21 | Objednávame si u Vás:Odvoz kontajneru s dreveným odpadom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB konstrukt | 44691092 | 564,00 € | 15.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0091/21 | Objednávame si u Vás:Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 19.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
VO/0087/21 | Objednávame si u Vás:Pramenitú vodu Lucka 8 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 20.10.2021 | 06.12.2021 | Objednávka |