Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | Práva používať aktuálne verzie programu | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 67,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/17 | Pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Elektro-tovar | Konzervatórium | 00605808 | ELRON Elektro s. r. o. | 35933747 | 234,71 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 165,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,59 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Mesačný paušál - mobil za 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 499,92 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Servis PC - 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Vodné, stočné Tolstého 11 12/18 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 158,26 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | 12/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | Yamaha Strainer ASSY B-9 L | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Kutiš - A4D | 41905121 | 25,00 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/17 | Vodné, stočné Tolstého 11 2016 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 180,55 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | 12/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 449,74 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene dňa 28.01.2020 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 425,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | Refundácia za študentov 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER | 32627211 | 532,55 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | List - bianco s vodotlačou 2000 ks | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 616,80 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - KONVENTNÁ | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -9 743,66 € | 15.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/17 | Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 285,31 € | 27.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,46 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Hygienické potreby | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 493,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Seminár PAM 35.00 BA | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |