Faktúry
Počet záznamov: 3151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 92,74 € | 04.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,92 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 165,00 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 184,12 € | 20.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 275,46 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 243,00 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 229,55 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 259,72 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 529,25 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0059/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 267,12 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0106/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0135/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 469,70 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0357/19 | Zabezpečenie gastronomických služieb | Konzervatórium | 00605808 | TOMKO Patrik | 40100341 | 1 400,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | Oprava a údržba hudobných nástrojov - viol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tomaš Kaiser | 45614661 | 450,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | Oprava a revízia kamerového systé | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 90,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/17 | Dodávka a montáž kamerového systému Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 512,40 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | Oprava kamerového systému | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 120,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Servis zariadenia | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 71,00 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/19 | Mikrofóny | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 834,10 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/19 | Harfové struny | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 165,98 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 553,37 € | 17.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 553,37 € | 30.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | BELETIZOL TAPE | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 75,00 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/22 | Yamaha P-125A | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 625,10 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/22 | Mikrofóny 4ks, stojany 3ks | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 410,08 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | Ozvučenie koncertnej sály 101 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 6 948,47 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | Duálny bezdrôtový mikrofón | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 290,50 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Tlač - výpožičné lístky 1000ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 316,09 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |