Faktúry
Počet záznamov: 3151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/19 | 01/19 El.energia Tolstého 11 - vyúčt. | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,02 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 166,36 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | 01/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 083,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | 01/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | 01/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | 01/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | 01/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | 01/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | 01/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | 01/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 113,68 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | 01/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | 01/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | 01/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | 01/20 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 592,98 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | 01/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 604,27 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | 01/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,44 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | 01/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149,89 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | 01/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | 01/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 096,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | 01/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/003/20 | 01/20 Príspevok zo SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 959,10 € | 09.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | 01/20 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | 01/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | 01/20 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | 01/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 496,32 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |