Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3963

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0124/23 Objednávame si u Vás: upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 104,58 € 23.10.2023 02.11.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0138/23 Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 104,58 € 31.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0059/15 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 47,92 € 24.06.2015 28.07.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 27,36 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 351,82 € 11.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 Náplň do tlačiarne Brother Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 15,90 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 2ks náplň Brother Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 34,20 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 Tonery podľa obj. 30/2016 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 278,72 € 21.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 Náplň do tlačiarne, vrátenie Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 -47,92 € 07.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0127/19 materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI Školský internát 00607291 Worldoffice s. r. o. 46267191 1 394,99 € 18.12.2019 03.01.2020 Faktúra
VO/0105/19 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodanie čist., hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu pre obe pracoviská ŠI. Školský internát 00607291 Worldoffice s. r. o. 46267191 1 394,99 € 03.12.2019 17.12.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0161/17 Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 99,00 € 06.11.2017 14.11.2017 Faktúra
DFPC/0124/18 Kontrola horák Weishaupt Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 84,90 € 09.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFPC/0131/19 servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 148,08 € 27.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0156/20 Servis.prehliadku plyn.horáka a s tým súvisiace práce v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 129,84 € 09.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFPC/0132/21 Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 112,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
VO/0060/17 Objednávame si u Vás servis horáka Weishaupt WM-G10/B-A, výkon 125/900kW. Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 99,00 € 24.10.2017 13.11.2017 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0052/18 Objednávame si u Vás na základe CP servisnú prehliadku horákovej jednotky Weishaupt WM-G10/B-A, výkon 125/900kW (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 149,04 € 06.09.2018 14.09.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0079/19 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 0,00 € 10.10.2019 23.10.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0085/19 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 148,08 € 23.10.2019 25.10.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka