Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3997

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0053/16 Servis VT 10/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 Dodávka elektriny Trnavská 10/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 531,85 € 09.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFPC/0056/16 ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 5 831,93 € 09.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFPC/0057/16 ŠI SA voda,stočné,zrážky 10/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 690,96 € 09.11.2016 25.11.2016 Faktúra
DFPC/0067/16 SA dodávka plynu 12/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 14 414,00 € 11.11.2016 13.12.2016 Faktúra
DFPC/0061/16 ŠI SA ZFA plyn 10/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -3 759,24 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFPC/0060/16 SA jesenná deratizácia objektu Školský internát 00607291 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 189,00 € 11.11.2016 25.11.2016 Faktúra
DFPC/0059/16 Vývoz odpadu ,kontajner SA Školský internát 00607291 Marot, s.r.o. 35861754 180,00 € 11.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0058/16 ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 11.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0066/16 Kontrola EPS 3. štvrťrok 2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 14.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0065/16 SA mesačná kontrola EPS 11/2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 14.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0063/16 Poplatok za internet SA 11/2016 Školský internát 00607291 Swan, a.s. 47258314 82,80 € 14.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0062/16 Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 Školský internát 00607291 Swan, a.s. 47258314 44,96 € 14.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 272,88 € 15.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DFPC/0051/16 Dodávka plynu SA 11/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 10,00 € 15.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0111/16 ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 1,67 € 16.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0110/16 ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6,57 € 16.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0109/16 ZFA plyn Trnavská 1.1. - 21.8/2016, odhláška Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1,58 € 16.11.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 Poplatok za TV a internet 11/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 21.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DFPC/0068/16 Nedoplatok za telef.služby 7-9/2016 Saratovská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 180,11 € 25.11.2016 06.12.2016 Faktúra