Faktúry
Počet záznamov: 2781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0032/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,14 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0032/18 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Otvorená škola - športová súťaž - trofeje | Školský internát | 00607291 | Victory sport, spol.s r.o. | 35774282 | 96,08 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Predplatné "E-Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Kontrola telefónnych rozvodov, premeranie a oprava spojov v pôvodnom stúpačkovom kábli, inštalácia a naprogramovanie náhradnej tel. ústredne, testovanie prerušovania hovorov, výmena stúpačkového telefónneho kábla-10 párov. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 710,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 107,22 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | Resuscitačná figurína 2v1 PRACTI-MAN BASIC 1ks, Lekárnička s výbavou OUTODOOR 2ks | Školský internát | 00607291 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 207,67 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0033/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0033/18 | Údržbárske práce SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 109,09 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | záves na jogu 3 ks | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 138,60 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Projekt Otvorená škola - oblasť športu./Puzzle fitness podložka mix barev 4ks/ | Školský internát | 00607291 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 201,45 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.k | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -4,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0034/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0034/18 | Pranie bielizne ŠI ,obj. 11/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 153,32 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2020 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Badmintonový set, košíky na bedminton, basketbalová lopta, pingpongové loptičky, gymnastická lopta, balančná podložka. | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 443,49 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | PROJEKT "Otvorená škola" (oblasť športu): závesný posilňovací systém 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 101,90 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0035/16 | Dodávka plynu apríl/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0035/18 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,71 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |