Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 404,13 € 13.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0020/15 Dodávka plynu 2/2015 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/16 Dodávka elektriny 1/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 470,45 € 15.02.2016 30.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/17 3 ks tonery podľa objednávky 10/2017 Školský internát 00607291 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 49,62 € 31.03.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 503,15 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 Označenie hadicového zariadenia Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 18,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,2.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 330,89 € 26.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA Školský internát 00607291 SKOM, spol.s.r.o 35841630 61,37 € 22.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv Školský internát 00607291 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 15,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Polica Lamelo - dub wotan/čierna 1ks Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 65,95 € 02.03.2023 05.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0021/15 Dodávka plynu 2/2015 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 11,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/16 300 ks gastrolístkov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 960,00 € 22.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0021/17 Centralizovaná ochrana objektu 1 - 3/2017 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 58,08 € 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/18 Poplatok za TV a internet 3/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/19 Poplatok za TV a internet 3/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/20 ŠI Trnavská, elektrina 02/2020 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 376,39 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0021/21 ŠI Trnavská, elektrina 03/2021 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 173,03 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0021/22 Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks Školský internát 00607291 MIMONI s.r.o. 50703129 3 753,62 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,2.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 343,33 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/24 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0022/15 Dodávka plynu 2/2015 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 12,00 € 20.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/16 Dodávka plynu 3/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 04.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DFBV/0022/17 Poplatok za telefón 3/2017 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 62,54 € 07.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0022/18 300 ks gastrolístkov á 3,40 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 020,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0022/19 Preškolenie vodičov Školský internát 00607291 Autoškola PRIMA, s.r.o. 50554841 99,00 € 29.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0022/20 Poplatok za telefón 02/2020 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,34 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0022/21 Poplatok za telefón 2021/03 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 44,34 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0022/22 Poplatok za TV a internet Tr. 04/2022 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 07.04.2022 24.04.2022 Faktúra
DFBV/0022/23 Webinár online-Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Termín 15.3.2023 Školský internát 00607291 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 40,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra