Faktúry
Počet záznamov: 2781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 14,90 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | Dodávka elektriny 2/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 476,45 € | 07.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0026/18 | Údržbárske práce SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 484,82 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 842,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | Kompletná servisná prehliadka (kontrola pred STK) a pneuservis (prezutie letných pneumatík) osob.motor.vozidla Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 219,74 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | Prednáška na tému: Diskusia o demokracií a totalite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 452,84 € | 09.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0027/15 | Dodávka plynu 3/2015 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | Poplatok za telefón 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,79 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0027/18 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 396,72 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | Poplatok za TV a internet 4/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Poplatok za TV a internet 3/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 146,00 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/18 | Poplatok za TV a internet 4/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,25 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 236,76 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 889,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Disko guľa LED s GOBO a diaľkovým ovládaním PartyTime PT-3119 DUAL LED PAR 15x3W - 3ks | Školský internát | 00607291 | KOSMOEL s.r.o. | 54724791 | 184,40 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |