Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0139/21 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFPC/0077/23 | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 953,12 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 356,80 € | 28.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 175,84 € | 17.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0117/15 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 581,83 € | 03.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0111/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 150,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0110/15 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 100,00 € | 30.11.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0120/15 | Školský internát | 00607291 | Elpo, s.r.o. | 35927500 | 756,00 € | 11.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0115/15 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 172,21 € | 27.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/15 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/15 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/15 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0114/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0113/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 12,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0112/15 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0149/18 | Centralizovaná ochrana objektu | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 86,78 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0118/18 | D+M telefónny prístroj,výmena v ústredni | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 193,20 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/16 | Poplatok za TV a internet 7/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 14.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/16 | Poplatok za TV a internet 8/2016 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0129/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 426 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,60 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 70,90 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | 1400 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 040,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |