Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/20 | Plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 604,81 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/24 | Plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 369,08 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/19 | Plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/19 | Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0131/18 | D+M plastových dverí ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 6 783,43 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0149/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 763,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0028/19 | Plyn SA 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 739,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ | Školský internát | 00607291 | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 6 720,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/22 | Plyn SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 700,16 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 693,36 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/20 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 635,00 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 6 631,78 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 531,61 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 470,66 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/18 | Plyn SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 418,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/17 | Dodávka plynu 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 376,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0022/16 | Preddavok na plyn za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 306,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra |