Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/20 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7 800,00 € 07.12.2020 13.12.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7 800,00 € 14.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0046/21 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7 800,00 € 29.06.2021 08.07.2021 Faktúra
DFPC/0012/20 Plyn SA 01/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 604,81 € 06.02.2020 01.03.2020 Faktúra
DFBV/0193/22 Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 DELIVER DOORS s.r.o. 45385467 7 589,00 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFPC/0035/24 Plyn SA 2024/03 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 369,08 € 08.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/19 výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 7 270,63 € 12.08.2019 21.08.2019 Faktúra
DFPC/0017/19 Plyn SA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 08.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFPC/0140/19 Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 11.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFPC/0164/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 864,49 € 05.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFPC/0085/19 Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 6 861,60 € 03.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFPC/0182/17 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 796,00 € 07.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0131/18 D+M plastových dverí ŠI SA Školský internát 00607291 Slaviaplast, s. r. o. 44295529 6 783,43 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFPC/0149/18 FA plyn SA 12/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 763,00 € 03.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0067/22 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 6 750,00 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFPC/0028/19 Plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 739,00 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0203/22 Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ Školský internát 00607291 EXIMA, spol. s r.o. 31622666 6 720,00 € 07.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFPC/0011/22 Plyn SA 2022/01 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 700,16 € 10.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFPC/0007/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 693,36 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFPC/0141/20 Plyn SA 12/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 635,00 € 10.11.2020 29.11.2020 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 29.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 630,00 € 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFPC/0020/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/02 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 531,61 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFPC/0079/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 470,66 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFPC/0002/18 Plyn SA 1/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 418,00 € 08.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFPC/0003/17 Dodávka plynu 1/2017 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 376,00 € 24.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0178/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 313,97 € 07.01.2024 18.01.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0022/16 Preddavok na plyn za 9/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 306,00 € 05.09.2016 12.10.2016 Faktúra