Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/22 Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASER JET PRO M227-toner 10ks,valec 5ks, OKI MC 853-valec všetky farby 1x,toner yellov 2ks, cyan 3ks,magenta 2ks,black 2ks, OKI MC 472-toner 3ks, XEROX WORKCENTRE 3345-toner 2ks, Canon I-SENSYS LBP 6030-toner 12ks, EPSON ECOTANK L1110-toner všetky farby 1x, XEROX PHASER 3260-toner 4ks,valec 1ks, CANON SENSYS LBP 613 CDW-toner všetky farby 1x Školský internát 00607291 DAMEDIS s.r.o. 26931664 4 781,16 € 08.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFPC/0110/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 769,27 € 07.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFPC/0036/16 Dodávka elektriny 8/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 4 730,03 € 14.09.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0163/17 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 711,24 € 08.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFPC/0005/18 Voda ,stočné 12/2017 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 711,24 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0081/19 Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 4 704,00 € 11.09.2019 28.09.2019 Faktúra
DFPC/0089/18 Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 695,68 € 01.08.2018 09.08.2018 Faktúra
DFPC/0113/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/08 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 685,57 € 05.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFPC/0116/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/09 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 685,20 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFPC/0047/24 Plyn SA 2024/04 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 684,27 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0113/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/10 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 659,05 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0110/20 vodné,stočné 8/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 656,44 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFPC/0053/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 04/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 636,81 € 06.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFPC/0158/20 Plyn SA 11/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 605,82 € 09.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0090/19 Stolička Kubo č.6, 200ks Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 4 599,98 € 04.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFPC/0039/19 Plyn SA 4/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 597,00 € 01.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/23 Nábytok do študentskej izby na základe zadania a zamerania /ŠI Trnavská cesta - 1 izba/ Školský internát 00607291 J&T Logistic , s.r.o. 36687456 4 564,00 € 19.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0110/21 Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. Školský internát 00607291 Miroslav Krištofič - STRATUS 17345723 4 524,00 € 19.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0070/18 Vybavenie internátu, bielizeň Školský internát 00607291 Ľubomír Lindák - LINTEX 32963131 4 505,40 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0126/22 Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 4 500,00 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0104/20 Výmena podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác/demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 4 478,40 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFPC/0153/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 472,04 € 02.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFPC/0066/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 05/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 468,45 € 02.06.2020 15.06.2020 Faktúra
DFPC/0029/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/03 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 429,67 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFPC/0008/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 426,97 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0135/22 Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 4 424,95 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0151/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 4 420,00 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFPC/0111/17 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 417,02 € 02.08.2017 30.08.2017 Faktúra
DFPC/0005/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 412,87 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFPC/0018/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/02 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 398,56 € 04.03.2022 14.03.2022 Faktúra