Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASER JET PRO M227-toner 10ks,valec 5ks, OKI MC 853-valec všetky farby 1x,toner yellov 2ks, cyan 3ks,magenta 2ks,black 2ks, OKI MC 472-toner 3ks, XEROX WORKCENTRE 3345-toner 2ks, Canon I-SENSYS LBP 6030-toner 12ks, EPSON ECOTANK L1110-toner všetky farby 1x, XEROX PHASER 3260-toner 4ks,valec 1ks, CANON SENSYS LBP 613 CDW-toner všetky farby 1x | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 4 781,16 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0110/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 769,27 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/16 | Dodávka elektriny 8/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 4 730,03 € | 14.09.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0163/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 711,24 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0005/18 | Voda ,stočné 12/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 711,24 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 704,00 € | 11.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 695,68 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0113/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,57 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0116/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,20 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/24 | Plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 684,27 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0113/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 659,05 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0110/20 | vodné,stočné 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 656,44 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0053/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 636,81 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0158/20 | Plyn SA 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 605,82 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Stolička Kubo č.6, 200ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 599,98 € | 04.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/19 | Plyn SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 597,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Nábytok do študentskej izby na základe zadania a zamerania /ŠI Trnavská cesta - 1 izba/ | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 4 564,00 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Vybavenie internátu, bielizeň | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 4 505,40 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 500,00 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Výmena podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác/demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 4 478,40 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0153/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 472,04 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0066/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 468,45 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 429,67 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 426,97 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 4 424,95 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 420,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0111/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 417,02 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0005/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 412,87 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 398,56 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |