Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 691,29 € | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 688,45 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/18 | ZFA plyn SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 678,00 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 674,70 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 674,70 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/21 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 3 652,00 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0134/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 613,82 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,46 € | 01.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Kúpeľňová sanita ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 3 577,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/20 | ZA Plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 550,00 € | 20.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 520,00 € | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFPC/0106/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 474,95 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/20 | Plyn SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 443,48 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 400,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0023/19 | Výmena pôvodného osvetlenia za led osvetlenie | Školský internát | 00607291 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 360,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 347,00 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0084/23 | Plyn SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 346,04 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0120/23 | Plyn SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 341,05 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 335,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0098/20 | oprava obkladov SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 3 280,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Kancelársky nábytok dub artisan/biela: Kontajner so zámkom typ30-1ks, písací stôl typ 11-1ks, písací stôl typ16-1ks, vysoký regál typ01-3ks, vysoký regál typ02-1ks, vysoká skriňa typ05-5ks, vysoká skriňa typ06-2ks, skrinka typ10-1ks, skrinka typ09-2ks. | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 3 266,00 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | Školský internát | 00607291 | JOXY s.r.o. | 46676601 | 3 250,00 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0154/22 | Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov /20hodín/ | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 3 250,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/22 | Oprava kanalizač. potrubia v bunkách č. 314 a 414 (havária) v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 3 229,20 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |