Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,68 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 884,04 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,10 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/18 | telefón-pevné linky 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,13 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/20 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,54 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 163,02 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,81 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/18 | demontaz casti plynoinstalacie a odstranenie uniku plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 350,00 € | 26.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,84 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,16 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,19 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 177,69 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | vyúčtovanie roku 2018 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,65 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,50 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,94 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | pomocky SNOEZELEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 036,85 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,34 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,79 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,41 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 109,90 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,69 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | BOZP, PO 8-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 129,86 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 21,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |