Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0598/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 217,68 € 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0598/18 servisna podpora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 48,00 € 29.10.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0597/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 884,04 € 26.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0597/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,10 € 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0597/18 telefón-pevné linky 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,13 € 08.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0596/20 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 26.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0596/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 190,54 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0596/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 163,02 € 23.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0595/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0595/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 134,81 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0595/18 demontaz casti plynoinstalacie a odstranenie uniku plynu v kuchyni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PLYNEX SK, s.r.o. 48259926 350,00 € 26.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0594/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0594/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,12 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0594/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,84 € 29.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0593/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 109,16 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0593/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,65 € 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0593/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 101,19 € 29.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0592/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 177,69 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0592/19 vyúčtovanie roku 2018 teplo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -2,65 € 21.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0592/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 101,50 € 29.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0591/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 166,94 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0591/19 pomocky SNOEZELEN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 1 036,85 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0591/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 63,34 € 23.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0590/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 20,79 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0590/19 voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 102,41 € 16.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0590/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 109,90 € 22.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0589/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 24,69 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0589/19 BOZP, PO 8-10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 165,00 € 17.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0589/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 129,86 € 15.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0588/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 21,97 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra