Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0588/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 107,92 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 179,86 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 560,63 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 348,52 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 124,42 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/20 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Register OZZOS s.r.o. | 52416186 | 125,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,45 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,97 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 245,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,06 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/19 | tep. energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 319,96 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 501,14 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/19 | mesačník práce a mzdy+Zákony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/18 | mat. kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 36,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,78 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/19 | bežecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Jamečný | 40708748 | 275,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,91 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 273,24 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,61 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,29 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/19 | projektová dokumentácia požiarnej ochrany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 700,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 129,93 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/19 | telefón - mobily 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,75 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |