Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | oprava UK - montaz a demontaz radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 1 614,50 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 614,00 € | 01.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 608,20 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/20 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 600,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/20 | polohovacie postele 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 1 599,80 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 572,02 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 563,74 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 563,08 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | hardware k IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 553,28 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | tep.energia 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 551,67 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/21 | oprava BA 513RI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 1 550,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 545,58 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | stavebno montazne prace-rekonstrukcia kuchyniek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 540,98 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | tep.energia 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 539,88 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 531,88 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 530,91 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | projektová dokumentacia: oprava soc.zariadení na 2NP DSS KAMPNO Haanova36 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RENAK, s.r.o. | 50625128 | 1 530,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 522,40 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 520,58 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/20 | notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 510,89 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 509,08 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 501,98 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 473,95 € | 03.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 473,53 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 471,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/20 | skúška elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 470,00 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 464,57 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 460,12 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/19 | tep. energia 11/19-2.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 458,87 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra |