Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0459/23 prestieradlá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 1 620,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0436/18 oprava UK - montaz a demontaz radiatorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ProInstall s.r.o. 47117401 1 614,50 € 06.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0240/22 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DUAL BP, s.r.o. 35962135 1 614,00 € 01.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0262/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 608,20 € 07.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0634/20 revízia elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 1 600,00 € 14.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0681/20 polohovacie postele 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 JUMICOL s.r.o. 36783943 1 599,80 € 22.12.2020 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0445/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 572,02 € 02.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 563,74 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0337/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 563,08 € 08.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFBV/0449/23 hardware k IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IZOCOM s.r.o. 48246468 1 553,28 € 30.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0211/17 tep.energia 5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 551,67 € 07.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0479/21 oprava BA 513RI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 1 550,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0514/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 545,58 € 07.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0152/17 stavebno montazne prace-rekonstrukcia kuchyniek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RB Stavby s.r.o. 45235562 1 540,98 € 03.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 tep.energia 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 539,88 € 05.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0226/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 531,88 € 15.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0409/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 530,91 € 13.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0152/19 projektová dokumentacia: oprava soc.zariadení na 2NP DSS KAMPNO Haanova36 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RENAK, s.r.o. 50625128 1 530,00 € 01.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0655/19 INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 522,40 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0291/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 520,58 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0497/20 notebook Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 510,89 € 06.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0473/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 509,08 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0335/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 501,98 € 15.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 473,95 € 03.05.2022 05.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 473,53 € 02.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0128/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 1 471,68 € 19.04.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0303/20 skúška elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 1 470,00 € 26.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0130/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 464,57 € 02.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0353/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 460,12 € 03.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0744/19 tep. energia 11/19-2.cast Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 458,87 € 06.12.2019 25.01.2020 Faktúra