Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0275/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -76,86 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | mikrovlnky ZPB+BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 510,93 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 183,00 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | workshop - výroba sviečok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 34,00 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 65,79 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/17 | plyn 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 02.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/17 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/17 | televizia+nájom ste-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 213,50 € | 18.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/17 | oprava vodovodneho a kanalizacneho potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 1 726,59 € | 10.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/17 | kancelarsky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 554,40 € | 11.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 115,50 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | plyn 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,72 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 20.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | BOZP,PO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 59,21 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/17 | antidekubitny matrac s kompresorom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 76,80 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 338,25 € | 18.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra |