Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0304/17 | tepelna energia 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 290,68 € | 07.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | telefon 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,92 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | servis tlaciarni, citaciek, tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 234,00 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | voda 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 84,04 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 126,19 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | telefón-pevné linky 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,35 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | televizia+nájim set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | el.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 486,00 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | odber kuch. odpadu 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 18.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,50 € | 08.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | vodné+stočné 01.7.-31.7.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 16.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | vodné+stočné 01.7.-31.7.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 16.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | el.energia 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -63,69 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | el.energia 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -43,41 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 230,27 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 502,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | televizia+najom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 08.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra |