Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0408/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,16 € | 01.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | televizia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | obrusy 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AGATEX, s.r.o. | 31376461 | 202,32 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/17 | staveben prace jedalen, vydajna, soc.zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 9 365,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 202,24 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 562,79 € | 24.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/17 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/17 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 297,50 € | 16.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/17 | plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/17 | el.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 534,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/17 | ochrana objektov 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/17 | zdravotnícky materiál+drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 471,94 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -8,55 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,76 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,82 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,91 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,38 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,82 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,02 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | hromadna tlac, servis tlaciarne a zalohovanie, toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 270,00 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/17 | kotol BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 150,00 € | 04.12.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/17 | tep.energia 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 306,11 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra |