Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0122/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 21.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 88,34 € 31.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,10 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/24 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/24 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 350,00 € 03.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/24 online školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SEPOS spol. s r .o. 15528855 39,49 € 25.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 935,82 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 01.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 719,41 € 27.03.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/24 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 02.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/24 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -6 660,90 € 21.03.2024 15.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0505/23 prenosné rádio, rýchlovarná konvica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 191,00 € 22.12.2023 09.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0005/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 02.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0007/24 manipulačný poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 02.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0006/24 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0509/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,18 € 02.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0004/24 akreditovaný kurz Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Institut bazalni stimulace, s.r.o. 25889966 594,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0003/24 ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Osobnyudaj.sk 54142261 72,00 € 16.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0002/24 herecký kurz Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUDUS ACADEMY s.r.o. 53272226 298,00 € 11.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0001/24 skriňa Daron 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MOB Interier s.r.o. 44948271 650,70 € 11.01.2024 23.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0504/23 mraznička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 299,00 € 22.12.2023 09.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0050/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 625,07 € 31.01.2024 06.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0068/24 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 61,54 € 15.02.2024 16.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0070/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 95,69 € 15.02.2024 16.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0069/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 50,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0065/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 167,59 € 09.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra