Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ036 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 88,44 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ037 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 567,33 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP043 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 401,40 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP044 deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP045 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP047 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,72 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP048 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP049 obrus, príručník, naperon, štola, plachta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 4 730,00 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP050 učebnica - Finančná gramotnosť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KLEMO, spol. s r.o. 36049051 67,18 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP051 preklad zo slovenčiny od angličtiny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASPENA s.r.o 35845040 113,29 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP053 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP054 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP055 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 72,00 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ038 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 290,70 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT028 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 113,64 € 07.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ039 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 468,16 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ040 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 173,10 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP056 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 169,22 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP057 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 459,90 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP058 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMPO, s.r.o. 35819081 569,93 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra