Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT050 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 51,54 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP138 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 097,46 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP141 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 36,90 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP139 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 104,84 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP140 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,22 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP137 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 873,85 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP142 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP143 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 600,00 € 16.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ019 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 332,45 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ018 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 425,96 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ016 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 206,41 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT053 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,44 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT052 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 428,95 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ017 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 348,32 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ062 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 108,05 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ063 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 274,98 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ065 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 19,01 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ064 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 16,42 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP147 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 41,86 € 18.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT054 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 323,86 € 20.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP144 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 553,44 € 20.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP145 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SOLID plus 46439692 33,19 € 20.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT055 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 58,28 € 20.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP146 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 196,00 € 21.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP148 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 22.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT056 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 148,79 € 22.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP149 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 23.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP153 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SOFTIP a.s 36785512 256,96 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP152 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 75,28 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP150 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 28,91 € 27.04.2015 12.10.2022 Faktúra