Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6661

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0063/22 Chladiaca kvapalina do obrábacích strojov. Stredná odborná škola technická 17050332 OLEJÁRI,s.r.o. 46730010 758,40 € 19.04.2022 07.10.2022 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-20595 chladnička Beko Stredná odborná škola technická 17050332 Nay a.s., 35739487 538,00 € 22.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20612 chladnička Zanussi Stredná odborná škola technická 17050332 Elektrosped,a.s. 35765038 210,80 € 29.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-21650 chladničky, vysávač Stredná odborná škola technická 17050332 Nay a.s., 35739487 762,70 € 27.12.2021 17.01.2022 Faktúra
VO/0054/24 chlebíčky zákusky Stredná odborná škola technická 17050332 Dobroty u Nikolky 41210085 112,00 € 04.03.2024 23.04.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
2 Čiastková zmluva ZSE, a.s. Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 17.06.2021 30.06.2023 16.07.2021 Mgr. Petra Pavelková riaditeľ Zmluva
VO/0117/24 cipro wc gél kolorado Niagara náhradná náplň 1 ks citrón Floor - univ. čistič, Záhrada 5l Floor - univ. čistič Spring 5 l vrece na odpadky extra silné modré vrecia čierne hrubé 10 ks/rol. Stredná odborná škola technická 17050332 ROIN s.r.o. 35848901 428,86 € 17.05.2024 24.05.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-16148 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 17050332 In-kanál,spol.s.r.o. 35773308 168,00 € 30.03.2016 24.04.2016 Faktúra
30-22022 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická 17050332 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 252,00 € 28.01.2022 10.03.2022 Faktúra
30-19380 čistenie kanalizácie, krtkovanie Stredná odborná škola technická 17050332 V.K.K. Stav Group.s.r.o. 50174665 950,00 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19376 čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Milan Strezenický 34676830 350,00 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19188 čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Milan Strezenický 34676830 349,80 € 24.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-17130 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 21.03.2017 22.04.2017 Faktúra
30-17453 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 24.10.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17331 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 31.07.2017 20.08.2017 Faktúra
30-16510 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 08.11.2016 11.12.2016 Faktúra
30-18425 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 08.10.2018 07.11.2018 Faktúra
30-18175 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 25.04.2018 03.06.2018 Faktúra
30-19552 čistenie prečerpávacej stanice, kanalizácie a lapača tukov (servisné práce) Stredná odborná škola technická 17050332 Milan Strezenický 34676830 470,00 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
30-15521 čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 10.11.2015 21.12.2015 Faktúra