Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15195 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 218,23 € | 29.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15197 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15240 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 63,42 € | 22.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15201 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 110,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15199 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERCOPLAST, a.s. | 35749296 | 66,32 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15180 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,27 € | 17.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
30-15198 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15194 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | 36237337 | 48,56 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15192 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 691,86 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15191 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 976,85 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15190 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 22,73 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15189 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 30,48 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15188 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 249,37 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15187 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 359,06 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15186 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 45,29 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-17539 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,53 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
30-17523 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 252,44 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
30-17518 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,22 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||
30-17555 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 331,24 € | 14.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |