Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22243 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
30-22069 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
30-23065 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23248_4 | OLO 4. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23248_3 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23248_2 | daň z nehnutelnosti 2 .splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23248 | daň z nehnuteľností na rok 2023 1. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,04 € | 24.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23096 | správny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 28,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23016 | vyhotovenie odpisu fotokópie listinnej podoby el. dokumentu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8,00 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-16008 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 31.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
30-15579 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-24069 | poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 11 324,78 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-21594 | stolový plat, ABS dub | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 591,82 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-19434 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 311,82 € | 19.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
30-21044 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 55,23 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21535 | PZP 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 130,20 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-18038 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. | 00681300 | 103,20 € | 24.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||||
30-19535 | poplatok za stratu zbernej nádoby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. | 00681300 | 36,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-21546 | odvoz odpadu kontajnerom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLO-odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | 171,28 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-22116 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. | 00681300 | 213,43 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
30-17040 | oprava systému MaR (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regotrans-Rittmeyer,spol.s.r.o. | 00685780 | 192,00 € | 31.01.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-19437 | oprava závory na parkovisku (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 299,50 € | 19.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
30-23416 | ovládače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 324,00 € | 24.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23187 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 108,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
30-21073 | kontrola bezpečnosti telocviční a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21668 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
30-22622 | bezpečnosť telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
30-23693 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-21570 | športový set | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | 816,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21640 | Makyta akumulátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 81,22 € | 13.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |