Faktúry
Počet záznamov: 3143
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 770,96 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | telekomunikačné popl za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | účtovníctvo za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Mágio za január 2022 - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | VP - BSK, krúžky PV (tlačiareň, skartovač, stolička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 071,70 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | teplo 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -317,98 € | 08.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | poistenie žiakov - školenie vo Viedni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 522,90 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | nákup tlačív na maturitné skúšky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,40 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | obedy za január 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 717,60 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | účtovníctvo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | internet 1-3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | V.P. BSK - TV + držiak pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 738,99 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | oprava havárie kanalizácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 1 476,00 € | 05.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0043/17 | mat. M+P | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 162,10 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | poistenie - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 3,60 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | za teplo 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 668,03 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | členský poplatok za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | teplo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -708,37 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | inzercia studijných odborov BA-východ, BA-západ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | regionPRESS\, s.r.o. | 36252417 | 276,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | set mop+držiak | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet-Hendel, s.r.o. | 2414182/ | 81,65 € | 03.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 030,00 € | 02.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 160,00 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 150,00 € | 06.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | za medzinárodné certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 49,30 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | telekomunikačné poplatky za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | elektrina za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 412,60 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | 287 ks gastrolístkov na marec 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 052,93 € | 25.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | internet 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |