Faktúry
Počet záznamov: 3116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/23 | doprava na LV č. 1 - 37+3 osoby á 48,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 920,00 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 83,71 € | 12.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,92 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | správa PC za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | odvysielanie videa o škole | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 576,00 € | 21.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | LV č. 1 - nocľah pre 3 osoby - PD, 5 nocí x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 540,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 599,69 € | 16.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/17 | uteráky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 945,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | sprány popl. za 1-3/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | gastro lístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 158,20 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | mobily 11/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 215,49 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | LV č. 1 - strava + ubytovanie 5 nocí, 35 žiakov x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 6 300,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | odb. prehliadky elektro.náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 1 810,00 € | 10.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | gastrolístky 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 698,40 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | dobropis k fa 432000888 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -68,94 € | 24.01.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | mobily 12/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 218,47 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | oprava kozmetických prístrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 52,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | mibily 1/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 331,62 € | 15.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 165,97 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | papier kopírovací | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 294,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | elektrina 1-2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 162,71 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | poplatok za akt.verzie 01-03/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | gastrolístky za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 880,16 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | ANG. samotesty 40 sád po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 716,00 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra |