Faktúry
Počet záznamov: 3116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/23 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Milan Ondrovič | 40031225 | 7 300,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | reproduktory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 886,60 € | 09.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | kurenárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 69,50 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | členské ISIC a ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 270,00 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 72,30 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | stravovacie poukazy za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 045,59 € | 20.01.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | ANG samotesty 35 sád po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 626,50 € | 24.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | učebný materiál pre parochniarov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 547,16 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | kurzy AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovesnký inštitút vzdelávania | 30788960 | 1 482,00 € | 14.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | ovládač garáže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUDOS, s.r.o. | 44408544 | 90,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 179,38 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 612,51 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | za tlačiarenske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 233,47 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | členský poplatok na rok 2021 - internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | prenájom kopírok za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 174,85 € | 25.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | 10 ks e-poukazy - KZ - p. Motyčková živ. jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 16.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 17.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | gastrolístky - KZ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | registračný poplatok - Incheba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 270,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | opravná faktúra 11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -325,94 € | 03.02.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | mobily 12/2021 +01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,05 € | 25.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | správne poplatky za 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 207,30 € | 17.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 120,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,29 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | seminár: Zmeny v ZP od 1.1.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 238,80 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |