Faktúry
Počet záznamov: 3116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/19 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 40,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | elektrina za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 432,12 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | online seminár Stravné - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 53,75 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | školenie kozmetičky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARKANA Slovensko s..r.o. | 51821524 | 70,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Magio za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | PO a BOZP 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 677,84 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 43,86 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 29.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | registračný poplatok "Vlasy Vizaz CUP 2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Eva Švoňavová - PANTER | 17522641 | 100,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 60,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | hrebeňová väzba skriptá "Barbier II" 50 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 345,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | klávesnica, myš - učebňa 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,50 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 199,84 € | 31.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0025/17 | aktualizácia VEma | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | predplatné služba NGA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | štrtovné "Naj nevesta" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | grafické práce pre šk.časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 264,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | vyúčtovanie tepla za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 249,64 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | správa PC, web stránky 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 06.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | služby v personalistike | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 31.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 557,88 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |