Faktúry
Počet záznamov: 3116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0030/17 | nájom kopírka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 46,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,39 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | chemická dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | "Praktická personalistika pre školy" - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | kancelárska stolička 2 ks + 1 x podložka pod nohy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 241,20 € | 14.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,96 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | registr popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | 34 ks gastro lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 130,22 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | práčka WHIRPOOL pre Školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 349,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | pevne disky na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 161,30 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | PC sieť Sanet 1.Q | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0032/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | M-servis Praha | 26759616 | 263,12 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 963,24 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | učebná pomocka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o | 46818979 | 84,90 € | 23.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | 24 ks cvičné hlavy, 5 ks stojany | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CMIRAL veľkoobchod pro kaderniky | 07704704 | 1 617,25 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Školský internát - 3 stoličky, vysávač, predlžovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 514,15 € | 11.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | tovar - na inštaláciu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 242,40 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 6 650,00 € | 09.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 62,20 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | havirná poistka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 192,70 € | 21.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | nákup stravovacích poukazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 752,40 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | inštalatérske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 244,37 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | bezpečnostný zámok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 15,30 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |