Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 179,38 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,29 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,03 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 29.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,39 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 53,75 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | M-servis Praha | 26759616 | 263,12 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | vodné, stočné, zrážky12-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 984,67 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | predplatné služba NGA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | mob | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,69 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | doprava na LV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MT TOUR s.r.o. | 35952156 | 690,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 199,15 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | LV - strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 5 700,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | služby lyžiarskeho inštruktora | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 240,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | gastrolístky 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 08.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | propagácia školy MY pre Záhorie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 190,80 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | vybavenie miestnosti č. 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 420,00 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 770,96 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | poistenie žiakov - školenie vo Viedni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 522,90 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | poistenie - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 3,60 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | členský poplatok 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | havirná poistka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 192,70 € | 21.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | paušál za základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |