Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/19 | za ISIC kartu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 647,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | za internet 10-12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/19 | za hygienický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 365,12 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | za fotografické služby záverečné skúšky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 264,00 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | za fotografické služby v dňoch 9-10.42019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 462,00 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | za fotografické služby v dňoch 4-5.10.2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 528,00 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | za fotografické služby v dnoch 3-4.10.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 792,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/19 | za fotografické služby na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 891,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | za finančné ohodnotenie porotcov, reklamnú plochu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 3 000,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | za február 2022 pre zamestnancov 208 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 763,10 € | 28.01.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 05.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | za elektrinu 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 120,78 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/19 | za elektrinu 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 143,82 € | 11.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | za elektrinu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 48,34 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | za elektrickú energiu 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 031,72 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | za elektrickú energiu 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 597,40 € | 06.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | za elektricku energiu 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 060,34 € | 10.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | za elektrickú energiu 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,64 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 20.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | za ekonomické práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | za dodávku elektr. energie 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 339,61 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |