Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/21 | vyúčtovanie tepla za 03/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -439,82 € | 09.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | vyúčtovanie tepla za rok 2021 - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -409,68 € | 06.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | vyúčtovanla tepla za ap | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -392,76 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | vyúčtovanie tepla za 04/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -378,92 € | 07.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/17 | teplo za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -374,47 € | 08.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | opravná faktúra za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -369,04 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | opravná faktúra za 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -353,02 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | vyúčtovanie tepla za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,10 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | opravná fa k vyúčtovacej fa č. 3201000914 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -329,89 € | 30.01.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | opravná faktúra 11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -325,94 € | 03.02.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 30.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | teplo 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -317,98 € | 08.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0351/23 | opravná faktúra za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -304,00 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/19 | nákup odbornej literatury - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -293,51 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | teplo za 8/2020 vyúčtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -287,42 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/21 | vyúčtovanie tepla za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -282,25 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -273,07 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | vyúčtovanie elektriny za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -270,32 € | 08.08.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | opravná faktúra za 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -268,74 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | vyúčtovanie tepla za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -233,30 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/20 | vyúčtovanie tepla 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -218,02 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | vyúčtovanie elektriny za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -207,90 € | 07.09.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | -201,60 € | 05.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | teplo za 11/2021 vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -200,74 € | 07.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | vyúčtovanie tepla za za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -172,69 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | teplo za máj 2020- vyúčtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -119,74 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | vyúčtovanie tepla za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -116,51 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | ukončenie PP - vrátenie e-poukazov 20 ks na november Fašánková Jana | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -112,08 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |