Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/22 | materiál "Peňažné nároky zamestnancov..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Elena Svoreňová - ECON CONSULTING | 41187334 | 20,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | vyúčtovanie elektriny za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 20,18 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,22 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 20,34 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | účasť žiaka na kozm a kad súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 20,34 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,47 € | 29.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 20,50 € | 28.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,69 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | PZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 20,80 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0358/20 | material na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 20,83 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | IT veci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,90 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | 4 ks gastrolístkov po 5,48 € za aseptember 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 21,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,01 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | telekomunikačné služby za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,29 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/19 | teplo za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21,32 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | paušálny poplatok za NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 21,36 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,38 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,47 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,54 € | 03.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | program na DVD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 21,60 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/17 | mobi | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,66 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,73 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |